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Carga horária: 16 horas DE TREINAMENTO com certificação

INFORMAÇÕES DO CURSO

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OBJETIVOS

PÚBLICO ALVO

METODOLOGIA

Exposição teórica interativa com recursos dinâmicos e atividades praticas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PARTE I (4hs):

1. Conceito de controle.
2. Controles internos no Brasil e no mundo (constituição Federal, Lei 4.320/64, lei de responsabilidade fiscal e demais leis infraconstitucionais);
3. Controle interno vs controles internos
4. Controles Internos na visão do tribunal de contas da união, dos estados e demais órgãos de controle;
5. Evolução Histórica: Controles & Riscos
6. Diferentes tipos de objetivos nas organizações;
7. Conceito de riscos;
8. Respostas de riscos, apetite e tolerância aos riscos;
9. Processo de Controle Interno Princípios para Controle Interno Eficaz Limitações à eficácia Desafios ao Controle Interno Responsabilidade dos Gestores e Auditores;
10. E quando o risco se materializa?

PARTE II e III (8hs):
 
11. Controle Internos – Estrutura Integrada (modelo COSO I ou COSO Report) e modelos das 3 linhas
·         Sistemas de Controle
·         Categorias Básicas eleitas pelo COSO
·         Cubo do COSO
·         Cinco dimensões
·         Estrutura de controle interno do COSO como um processo multidirecional
12.Avaliação dos controles internos com base na estrutura coso
13.Implantando controles na administração publica em 
• Execução Orçamentária e Financeira;

• Contabilidade;

• Finanças;

• Receita;

• Créditos Orçamentários e Adicionais;

• Despesa;

• Pessoal;

• Bens Permanentes;

• Bens em Almoxarifado;

• Licitações;

• Contratos, Convênios

• Acordos e Ajustes;

• Obras Públicas e Reformas;

• Operações de Créditos;

• Suprimento de Fundos;

• Doações;

• Subvenções;

 
PARTE IV (4hs):
 
CASOS PRÁTICOS

 

 

 

  • Autor, Professor e Palestrante em eventos de Direito Público e gestão de
    alcance profissional e acadêmico. 
  • Ex- membro suplente do conselho de transparência pública e Combate a
    CorrupçãodoGovernofederal – CTPPC.
  • Ex – Vice Presidente doConselhoNacional de Controle Interno– CONACI.
  • Ex – ControladorGeral doEstadode Rondônia –CGE-RO(2016-2023).
  • Professor das Disciplinas de Direito Constitucional e Administrativo da
    Faculdade UNISAPIENS.
  • Auditor fiscal da Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia
    SEFIN-RO–desde 2010.
  • Ex-assessordoMinistérioPúblicode Contas – MPC/TCE-RO.
  • Ex-auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de
    Rondônia – TCE/RO2008/2010.
  • Mestre em Administraçãopela Universidade Federal de Rondônia – UNIR.
  • Formado em matemática e em Economia na universidade Federal de
    Rondônia –UNIR.
  • Coordenador do Grupo de Padronização de Normas Internacionais de
    Auditoria Interna doCONACI/BancoMundial(2017/2019).
  • Ex-DiretorExecutivode Compras e Licitações da SUPEL/RO(2011/2015).
  • Coordenador de trabalhos técnicos como a elaboração do Manual de
    Transparência de unidades de Conservaçãoflorestal
    (CONACI/Transparência Internacional) e Manual de Transparência de Obras
    de Infraestrutura.
  • Experiência em grupos de trabalho no Brasil e no Exterior, tais como a
    iniciativa de combate a corrupção como a ENCCLA – Estratégia nacional de
    combate a corrupção e lavagem de dinheiro (junto ao Ministério da Justica)
    ação n. 5/2019 e Ação n. 2/2019 , bem como na rede (PEMPAL) que facilita o
    intercâmbio de experiências profissionais e a transferência de
    conhecimento entre profissionais de gestão de finanças públicas (GFP) em
    todos os países da Europa e Ásia Central (ECA).TBLISI ,GEORGIA2018.

INVESTIMENTO

REALIZAÇÃO:

PUBCLICK SOLUCOES INTELIGENTES EM COMUNICACAO E CAPACITACAO LTDA / CNPJ: 42.621.504/0001-79